首页 > 重点领域信息公开 > 财政预决算 > 预算公开 > 部门预算公开 > 2019

内乡县交通局2019年部门预算公开

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2019-06-21 17:44   来源:财政局

2019年内乡县交通运输局部门预算公开

 

 录

第一部分 内乡县交通运输局概况

    一、主要职

二、机构设置及门预算单位构成

第二部分 内乡县交通运输2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:内乡县交通运输2019年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

 

 

第一部分

内乡县交通运输局概况

 

一、内乡县交通运输局主要职责:

(一)贯彻执行国家、省、市、有关交通运输工作的法律、法规。

(二)组织拟订全县公路、水路等行业发展规划、中长期计划和年度计划。
(三)承担全县道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行国家、省、市、有关交通运输工作的法律、法规。
(四)承担全县公路、水路建设市场监管责任。
(五)指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。
(六)指导全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
(七)贯彻落实全县交通运输行业科技政策。组织重大科技开发,推动行业科技进步。
(八)承办县政府交办的其他事项。

二、内乡县交通运输机构设置及门预算单位构成

(一)机构设置

根据《内乡县人民政府办公室关于印发〈内乡县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定,南阳市内乡县交通运输局设4个科室,包括:办公室,人事股,公路管理股,运输管理股。

)部门预算单位构成

内乡县交通运输局部门预算包括局机关本级预算单位预算。

1、内乡县交通运输局机关

2、内乡县道路运输管理局

3、内乡县交通运输执法局

4、内乡县公路工程质量监督站

                        

 

第二部分

内乡县交通运输2019 年部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县交通运输局2019年收入预算总计3501.9万元,较上年增加1455.73万元,增长41.57%。其中:财政预算拨款(补助)3501.9万元,财政专户 0万元,政府性基金  0万元。增长原因是增加2019年度财政拨款、政府性基金预算和其他各项收入。   

2019年支出合计3501.9万元,较上年增加1455.73万元,增长41.57%,增长原因是增加了2019年度基本支出、一般性项目项目支出、专项资金支出、政策性配套支出、事业发展专项支出、其他资本性支出和其他支出。

二、收入预算总体情况说明

内乡县交通运输局2019年收入总计3501.9万元,其中:一般公共预算收入3501.9万元;政府性基金预算收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

   内乡县交通运输局2019年支出总计3501.9万元,其中:基本支出1517.9万元,占总支出的43.34%;项目支出1984万元,占总支出的56.65 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我局2019年财政拨款收入3391.9万元,支出3391.9万元;与2018年相比,财政拨款收支增加874.3万元,增加25.77%,增加原因是项目支出增加。

五、一般公共预算支出预算总体情况说明

内乡县交通运输局2019年一般公共预算支出年初预算3501.9万元。主要用于以下方面:201一般公共服务支出5万元,占0.14%;214交通运输支出3496.91万元,占99.86%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我厅(局)《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我局2019年一般公共预算基本支出1517.91万元,其中:人员经费1471.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费46.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我局2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

我局2019年“三公”经费预算为55万元。2019年“三公”经费支出预算数比上年增加6万元,增加12.2%。主要原因:公路工程项目增加。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。

(二)公务用车购置及运行费35万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费35万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2018年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年增加5万元,14.3%。主要原因:公路工程项目增加。

  (三)公务接待费20万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2018年增加1万元,增加5%。主要原因:公路工程项目增加。

、其他重要事项情况的说明

(一)机关运行经费支出情况

    内乡县交通运输局2019年机关运行经费支出预算1517.9万元,主要保障单位人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

    我局2019年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况

2019预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

    2019年部门预算金额共计3501.9万元,其中项目共4个,金额为1432万元。

(四)国有资产占用情况

2018年期末,我局共有车辆9辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆,其他用车6辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

    我局负责管理的专项转移支付项目共0我局将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

 


 

第三部分

名词解释

 

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件: 内乡县交通局2019年部门预算表:

http://www.neixiangxian.gov.cn/attached/20210609/20210609100209_981.xls


责任编辑:Neixiang_caizhengju