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内乡县信访局2019年部门预算公开

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2019-06-22 00:00   来源:财政局

 

2019年度信访局部门预算公开


 

    第一部分 信访局概况

    一、主要职责

    二、预算单位构成

    第二部分 信访局2019年部门预算情况说明

    第三部分  名词解释

    附件:信访局2019年度部门预算表

    一、部门收支预算总表

    二、部门收入预算总表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款预算收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表

    六、一般公共预算基本支出情况表

    七、政府性基金支出情况表

    八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

第一部分

信访局概况

 

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规;定期综合分析群众信访情况,对全县信访工作进行指导;

2、受理群众来信来访,按照“分级负责,属地管理,谁主管谁负责”的原则,向有关乡镇和县直部门交办、转送信访问题,并负责督办、复查、通报;

3、对基层信访工作进行宏观管理,全面实行信访工作领导责任制和信访工作目标管理责任制,对全县信访工作进行检查考核,培养先进典型;

4、承办上级和县委、县政府交办的信访事项,协调处理重要信访问题,对重大信访问题采取召开信访协调会、联席会、听证会等办法进行解决;

5、协调处理来县委、县政府机关集体上访事项,处理异常、突发信访事件,维护县委、县政府机关正常的信访工作秩序;

6、对在信访工作中推诿、敷衍、处置不力,造成严重后果的相关单位或直接责任人,向县委、县政府提出处理建议。

二、预算单位构成

信访局部门预算为本级预算。机构设置为1个。

信访局部门预算单位1个。

 

第二部分

2019年部门预算情况说明

 

、收入支出预算总体情况说明

我局2019年收入总计794.4万元,支出总计万794.4元,与2019年相比,收支总计各减少0.079万元,减少0.01%。原因为严守中央八项规定,压缩开支。

二、收入预算总体情况说明

我局2019年收入总计794.4万元,其中:一般公共预算收入794.4万元;政府性基金预算收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

我局2019年支出总计794.4万元,其中:基本支出288万元,占总支出的36.3%;项目支出506.4万元,占总支出的63 .6%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我局2019年收入总计794.4万元,支出总计万794.4元,与2019年相比,收支总计各减少0.079万元,减少0.01%原因为严守中央八项规定,压缩开支。

五、一般公共预算支出预算总体情况说明

我局2019年一般公共预算支出年初预算794.4万元。主要用于基本支出288万元,占总支出的36.3%;项目支出506.4万元,占总支出的63%

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预[2017]98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我部门2019年一般公共预算财政拨款基本支出288万元。其中:人员经费232.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费55.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我局2019年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算为14.8万元。2019年“三公”经费支出预算数与2018年降低1.2万元,原因为压缩公务接待费用,减少不必要开支。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0万元。

(二)公务用车购置及运行费10万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费10万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行费预算数与2019年相比无变化。

(三)公务接待费4.8万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2018年相比降低1.2万元,原因为压缩公务接待费用,减少不必要开支。

九、其他重要事项情况的说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费支出为55.5万元,主要用于保障机关正常运转等经费。

(二)政府采购支出情况

我局2019年政府采购预算安排0万元

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年无绩效评价项目

(四)国有资产占用情况

2018年末,我局所属单位共有车改保留车辆2辆,其中:应急保障用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我局2019年无专项转移支付项目。

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件: 内乡县信访局2019年部门预算公开.xls   

    一、部门收支预算总表

    二、部门收入预算总表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款预算收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表

    六、一般公共预算基本支出情况表

    七、政府性基金支出情况表

    八、一般公共预算“三公”经费支出情况表



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